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Aplicación de las normas de control interno en la administración de los bienes y suministros de funcionamiento de los almacenes y su influencia en los estados financieros de la Universidad Nacional del Altiplano, periodos 2016-2017

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dc.contributor.advisor Quispe Pineda, Percy es_PE
dc.contributor.author Chahuara Turpo, Luzmarina es_PE
dc.date.accessioned 2019-06-10T18:13:54Z
dc.date.available 2019-06-10T18:13:54Z
dc.date.issued 2019-04-22
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/10670
dc.description.abstract El trabajo de investigación titulada “Aplicación de las Normas de Control Interno en la Administración de los Bienes y Suministros de Funcionamiento de los Almacenes y su Influencia en los Estados Financieros, períodos 2016-2017”. La investigación tiene como objetivo general evaluar el Control Interno en la administración de los bienes y suministros de funcionamiento de los almacenes y su influencia en los Estados Financieros, como metodología se aplicó la valoración de resultados con el fin de evaluar la estructura de Control Interno que se establece escalas de valoración que permitieron diagnosticar la situación actual del Control Interno. Los resultados son los siguientes, la entidad muestra gran deficiencia en el Control Interno en los componentes de: Ambiente de Control, que corresponden al 2.67% calificándose “deficiente”, Evaluación de Riesgo, en un 2.96% calificándose como “deficiente” lo cual influye negativamente en la Información Financiera y en Supervisión o monitoreo en 2.67% calificándose “deficiente” control interno de la evaluación efectuada no se aplica en su totalidad por lo cual incide directamente en los procesos de almacenamiento y distribución de bienes y suministros. El tratamiento de los bienes y suministros de funcionamiento influyen de manera negativa en los Estados Financieros al no ser aplicado correctamente las Normas de Control interno, que repercute en el logro de los objetivos de la institución, por ende, se ha planteado procedimientos adecuados mediante un Plan de Sensibilización y capacitación en Sistema de Control Interno. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Sistema de Control Interno es_PE
dc.subject Auditoria Pública y Privada es_PE
dc.title Aplicación de las normas de control interno en la administración de los bienes y suministros de funcionamiento de los almacenes y su influencia en los estados financieros de la Universidad Nacional del Altiplano, periodos 2016-2017 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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