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dc.contributor.advisorCatacora Peñaranda, Maria Amparoes_PE
dc.contributor.authorMamani Rojas, Luigi Amilcares_PE
dc.date.accessioned2019-06-24T15:36:09Z
dc.date.available2019-06-24T15:36:09Z
dc.date.issued2019-04-16
dc.identifier.urihttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/10772
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación titulado “INCIDENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BÁSICO PUNO S.A, PERIODO 2017” , se realizó con el objetivo de determinar la incidencia del control interno en el manejo y gestión de fondos de la empresa, es preciso indicar que el control interno constituye lineamientos, criterios, métodos y disposiciones que permiten mejorar la gestión administrativa, para poder alcanzar este objetivo se aplicó un cuestionario referente a las normas de control interno para el área de tesorería, para la determinación de la muestra, el cuestionario se aplicó al personal que labora en el división de tesorería, en donde se analiza como son los procesos del control interno. El presente trabajo requirió de una investigación de tipo no experimental y de nivel de investigación descriptivo – explicativo, lo que permite establecer la siguiente conclusión: En cuanto al cumplimiento de las normas y procedimientos para la división de tesorería de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico Puno S.A., en el periodo 2017, ha tenido un incumplimiento del 42%, no obstante, cabe resaltar que, de las 13 normas, 03 se han cumplido más de un 75%, 06 normas han tenido un cumplimiento medio,02 normas han tenido un cumplimiento bajo y 02 normas se han cumplido muy bajo lo que significa un porcentaje mejor al 24%. Estos porcentajes evidencian que el personal de la división de tesorería no cumple con las normas y procedimientos establecidos en su totalidad.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectAuditoria pública y privadaes_PE
dc.subjectNormas de control internoes_PE
dc.titleIncidencia del control interno en la gestión de fondos de la Empresa Municipal de Saneamiento Básico Puno S.A, período 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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