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dc.contributor.advisorCatacora Peñaranda, Maria Amparoes_PE
dc.contributor.authorPari Vilca, Salvadores_PE
dc.date.accessioned2019-07-09T15:14:42Z
dc.date.available2019-07-09T15:14:42Z
dc.date.issued2019-06-17
dc.identifier.urihttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/10911
dc.description.abstractEl presente proyecto de investigación denominado: Sistema del Control Interno y su Incidencia en las Contrataciones de Bienes y Servicios iguales o menores a 8 U.I.T. en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017, teniendo como objetivo de trabajo de investigación, determinar cómo incide la aplicación de Sistema del Control Interno en las Contrataciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs en la Municipalidad Provincial de El Collao la investigación nos permitió percibir en las contrataciones de bienes y servicios de supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en la Unidad de Logística y Patrimonio, ya que las mismas no cuentan con normas internas que regulen su procedimiento, generando así irregularidades y deficiencias en el proceso de contrataciones. Es por ello se empleó los siguientes métodos: descriptivo, deductivo, analítico y explicativo, los cuales nos permitió analizar y desarrollar la investigación; los resultados se obtuvieron mediante cuestionarios y entrevistas donde se obtiene la siguiente apreciación general: Primera, la aplicación del control interno incide directamente en las contrataciones de bienes y servicios de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión de iguales o menores a 8 UITs en la medida del nivel de su actividad en la Municipalidad Provincial de El Collao. Segunda, la aplicación de Sistema del Control Interno no es eficaz con respecto a las contrataciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 UITs de los supuestos excluidos del ámbito de aplicación sujetos a supervisión en la Municipalidad Provincial de El Collao. Tercera, presenta controles deficientes debido a la falta de cumplimiento de Normas de Control Interno, de acuerdo al análisis y evaluación de expedientes de contrataciones de bienes y servicios correspondientes al año 2017; y las entrevistas realizadas al personal, se llegó a determinar deficiencias debido a la falta de cumplimiento de Normas de Control Interno.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectGestión Pública y Privadaes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.titleSistema del control interno y su incidencia en las adquisiciones de bienes y servicios iguales o menores a 8 U.I.T. en la Municipalidad Provincial de El Collao, en el año 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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