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dc.contributor.advisorQuispe Pineda, Percyes_PE
dc.contributor.authorQuispe Callata, Elizabeht Marlenyes_PE
dc.date.accessioned2019-11-15T17:15:06Z
dc.date.available2019-11-15T17:15:06Z
dc.date.issued2019-05-31
dc.identifier.urihttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/12065
dc.description.abstractEl trabajo de investigación titulado “EVALUAR LAS ACCIONES DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS POR EL ÁREA DE TESORERIA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO 2017”.se realizó con el objetivo de analizar la incidencia del control interno en las actividades realizadas en la ejecución de recursos financieros , es preciso indicar que el control interno constituye lineamientos, criterios, métodos y disposiciones que permiten mejorar la gestión administrativa, para poder alcanzar este objetivo se aplicó un cuestionario referente a las normas de control interno para el área de tesorería, Para la determinación de la muestra es el personal que labora en el área de tesorería, en donde se analiza como son los procesos del control interno, este trabajo requirió de una investigación de tipo no experimental y de nivel de investigación es descriptivo – explicativo; lo que permite establecer la siguiente conclusión: el cumplimiento de las acciones de control interno en el área ejecución de recursos de la Municipalidad Distrital. Se ha evidenciado que existe un regular cumplimiento; según la tabla 3 al 15, respecto a la Unidad de caja, se tiene un 40% del personal administrativo considera que se cumple con esta norma; en relación a la Utilización del Flujo de Caja en la Programación Financiera su cumplimiento fue de 40%; con respecto a las Conciliaciones Bancarias, su cumplimiento fue el 20%; respecto a la norma arqueos de fondos y valores, su cumplimiento fue el 0%. Estos porcentajes evidencian que el personal no cumple debidamente con las normas establecidas en su totalidad y no asumen unos de los principios aplicables al sistema de control interno, el autocontrol. Finalmente la presente investigación pretende que las autoridades y el personal que laboran en el Distrito de Taraco se comprometan con su misión y con el logro de sus objetivos institucionales, desarrollando esfuerzos para lograr un manejo eficiente de los recursos financieros que disponen y alineando de esta manera la organización, planes y procedimientos con dichos objetivos.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectGestión Pública y Privadaes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.titleEvaluar las acciones de control interno en la gestión de la ejecución de recursos financieros por el área de tesorería en la municipalidad distrital de Taraco 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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