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Incidencia del control interno en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, periodos 2018-2019

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dc.contributor.advisor Choque Vargas, Julio Cesar es_PE
dc.contributor.author Cajma Turpo, Lizbeth Mayda es_PE
dc.date.accessioned 2021-01-21T13:11:29Z
dc.date.available 2021-01-21T13:11:29Z
dc.date.issued 2021-01-21
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/14889
dc.description.abstract El presente trabajo de investigación está enfocado en determinar la incidencia del Control Interno en la Gestión del área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, Provincia de Carabaya, Departamento de Puno, periodo 2018 - 2019 cuyos objetivos específicos son, determinar la incidencia del Ambiente del Control Interno y la Evaluación de Riesgos del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, establecer la incidencia de las Actividades del Control Interno, Información y las Actividades de Supervisión en el área de tesorería y proponer lineamientos de implementación para el mejoramiento del Control Interno, cumplimiento de las normas y procedimientos del Sistema Nacional de tesorería. Este trabajo de investigación es de tipo Descriptivo - Causal; el diseño de investigación es no experimental, es lo que permite establecer que la entidad reconoce la necesidad e importancia del Control Interno como un instrumento para mejorar la Gestión administrativa en el área de tesorería. Del análisis realizado en nuestra investigación conforme a los porcentajes obtenidos, se puede identificar que existen puntos críticos en el Control Interno, se detalla que el 60% tienen un calificativo de medio, y el 40% tiene un calificativo de malo. En consecuencia y en merito a los porcentajes obtenidos después de la realización del cuestionario de los componentes del Control Interno para el área de tesorería. Desde un punto de vista se pudo observar deficiencias del Control Interno en la entidad, cabe destacar que la eficiencia para todas las actividades es importante y es una necesidad para que puedan llevar un mejor control de sus actividades, logrando así los objetivos que se plantea cada organización. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Área de Tesorería es_PE
dc.subject Control Interno es_PE
dc.subject Gestión administrativa es_PE
dc.subject Municipalidad es_PE
dc.title Incidencia del control interno en la gestión del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Ajoyani, periodos 2018-2019 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0002-5257-8459 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411026 es_PE
renati.juror Quispe Gomez, Jesus es_PE
renati.juror Alcos Chura, Reynaldo es_PE
renati.juror Condori Onofre, Marco Enrique es_PE
renati.author.dni 71061726
renati.advisor.dni 01332923


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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