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El control interno y su incidencia en la gestión administrativa del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla, periodos 2019-2020

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dc.contributor.advisor Condori Onofre, Marco Enrique es_PE
dc.contributor.author Hanco Gallegos, Jean Carlos es_PE
dc.date.accessioned 2021-12-29T22:29:43Z
dc.date.available 2021-12-29T22:29:43Z
dc.date.issued 2021-12-30
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/17484
dc.description.abstract El presente Trabajo de investigación titulado “El Control Interno y su Incidencia en la Gestión Administrativa del Área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla, Periodos 2019-2020”.Se realizó con el objetivo determinar la incidencia de control interno en la gestión administrativa del área de Tesorería de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla en el periodo 2019-2020, es preciso indicar que el control interno constituye métodos, criterios, lineamientos y disposiciones que permitan mejorar la gestión administrativa, para poder alcanzar este objetivo se aplicó un cuestionario referente a las normas de control interno para el área de tesorería, para la determinación de la muestra, se contó con la participación del personal del área de tesorería, en donde se analizó como son los procesos del Control Interno, este trabajo requirió de una investigación de tipo no experimental y de nivel de investigación es descriptivo – explicativo. Lo que nos permitió establecer la siguiente conclusión. La aplicación de las Normas de Control Interno para el área de Tesorería de acuerdo a la tabla de evaluación, se observó que para el período 2020 en el calificativo Eficiente se incrementó en un 30.77% con respecto al período 2019; para el periodo 2020 en el calificativo Bueno, se disminuyó en un 23.08% con respecto al período 2019; para el periodo 2020 en el calificativo Regular se disminuyó en un 7.70.% con respecto al período 2019; para ambos periodos en el calificativo Malo se mantiene en un 7.69% en cuanto al cumplimiento de las normas. Posterior a ello se llegó a las conclusiones relevantes y sus respectivas recomendaciones. es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Control interno es_PE
dc.subject Área tesorería es_PE
dc.subject Gestión administrativa es_PE
dc.subject Municipalidad es_PE
dc.title El control interno y su incidencia en la gestión administrativa del área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Paucarcolla, periodos 2019-2020 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0001-5847-2922 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411026 es_PE
renati.juror Mamani Mamani, Juan Moises es_PE
renati.juror Yupanqui Aza, Luis Angel es_PE
renati.juror Calizaya Luque, Magly Zelmira Rosario es_PE
renati.author.dni 46933740
renati.advisor.dni 01235329


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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