DSpace Repository

El control interno y su influencia en la gestión administrativa del área de tesorería de la Empresa Electro Puno S.A.A. periodo 2020

Show simple item record

dc.contributor.advisor Quispe Pineda, Percy es_PE
dc.contributor.author Quispe Pineda, Elard Aldair es_PE
dc.date.accessioned 2023-05-18T22:19:57Z
dc.date.available 2023-05-18T22:19:57Z
dc.date.issued 2023-05-19
dc.identifier.uri https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19911
dc.description.abstract La investigación, se realizó con el objetivo de evaluar la influencia del Control Interno en la gestión administrativa del área de Tesorería de la empresa Electro Puno S.A.A., cuyos objetivos específicos son: Analizar la influencia del Control Interno en el cumplimiento de las actividades administrativas del área de Tesorería, evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en el área de Tesorería y proponer políticas que permitan optimizar el cumplimiento del Sistema de Control Interno para una eficiente Gestión del área de Tesorería. El planteamiento de la investigación se sustenta en la aplicación de un método de investigación científica, el nivel de investigación es explicativo – causal, el enfoque es cuantitativo, el diseño de investigación es no experimental y los métodos de investigación utilizados fueron: Analítico, descriptivo y deductivo, las técnicas empleadas fueron el análisis documental y la aplicación de encuestas. Del análisis realizado en la investigación se evidencia que el Control Interno es deficiente y se presenta las siguientes conclusiones: La influencia del Control Interno en el cumplimiento de las actividades administrativas del área de Tesorería evidencia un nivel bajo y/o deficiente con un valor porcentual de 45%, el Nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en el área de Tesorería es bajo y/o deficiente con un valor porcentual del 60% debido a que sus tres ejes (Cultura organizacional, Gestión de riesgos y Supervisión) y cinco componentes (Ambiente de control, Información y comunicación, Evaluación de riesgos, Actividades de control y Supervisión) evidencian según la evaluación realizada deficiencias en su cumplimiento por parte de la Alta dirección, sus funcionarios y trabajadores. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.subject Control Interno es_PE
dc.subject Eficacia es_PE
dc.subject Eficiencia es_PE
dc.subject Gestión administrativa es_PE
dc.subject Transparencia es_PE
dc.title El control interno y su influencia en la gestión administrativa del área de tesorería de la Empresa Electro Puno S.A.A. periodo 2020 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0001-9353-4869 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional es_PE
renati.discipline 411026 es_PE
renati.juror Medina Colque, German Alberto es_PE
renati.juror Ramos Apaza, Gustavo es_PE
renati.juror Ancco Loza, Rodolfo es_PE
renati.author.dni 70001845
renati.advisor.dni 01200486


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

Search DSpace


Browse

My Account

Statistics