dc.contributor.advisor |
Quispe Pineda, Percy |
es_PE |
dc.contributor.author |
Apaza Mamani, Dionicio |
es_PE |
dc.date.accessioned |
2017-10-11T14:57:36Z |
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dc.date.available |
2017-10-11T14:57:36Z |
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dc.date.issued |
2017-08-25 |
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dc.identifier.uri |
http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/5343 |
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dc.description.abstract |
En el marco del presente trabajo de investigación que pongo a vuestra consideración, cuya finalidad es evaluar la ejecución presupuestal tanto en Gastos Corrientes y de Capital, en cumplimiento de sus metas y políticas de gobierno, en los dos periodos. Para el cual se planteó el objetivo general, Evaluar el Control Interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Asillo, Periodos 2015 – 2016. la hipótesis general es, la evaluación de Control Interno incide negativamente en la ejecución presupuestal de gastos. El tipo de investigación que se aplicará es el no experimental y el nivel de investigación se centró en el nivel descriptivo, explicativo y correlacional; para lo cual se utilizó las siguientes metodologías de investigación: método analítico, método deductivo, método estadístico y método descriptivo, teniendo en cuenta las normas establecidas para este fin, por parte de la Contraloría General de la República. A la fecha existe diversos factores o limitaciones en la evaluación de Control Interno, de alguna manera genera el incumplimiento de objetivos y metas presupuestarios en la institución y un alto grado de riesgo de corrupción, por tanto, origina una gestión deficiente, lo que se propone con la presente investigación es dar alternativas para mejorar e iniciar la evaluación de Control Interno; y así dar alcance a los funcionarios y servidores de la entidad. La investigación presenta la base normativa en la que se desarrolla, detallando las normas de control emitidas al respecto por la Contraloría General de la República |
es_PE |
dc.description.uri |
Tesis |
es_PE |
dc.format |
application/pdf |
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dc.language.iso |
spa |
es_PE |
dc.publisher |
Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP |
es_PE |
dc.rights |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
es_PE |
dc.rights.uri |
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es |
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dc.source |
Universidad Nacional del Altiplano |
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dc.source |
Repositorio Institucional - UNAP |
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dc.subject |
Auditoria Pública y Privada |
es_PE |
dc.subject |
Control Interno en la Ejecución Presupuestal |
es_PE |
dc.title |
Evaluación del control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Asillo, periodos 2015 – 2016 |
es_PE |
dc.type |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
es_PE |
thesis.degree.name |
Contador Público |
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thesis.degree.discipline |
Ciencias Contables |
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thesis.degree.grantor |
Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas |
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thesis.degree.level |
Título Profesional |
es_PE |
dc.publisher.country |
PE |
es_PE |