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Evaluación del control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Asillo, periodos 2015 – 2016

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dc.contributor.advisor Quispe Pineda, Percy es_PE
dc.contributor.author Apaza Mamani, Dionicio es_PE
dc.date.accessioned 2017-10-11T14:57:36Z
dc.date.available 2017-10-11T14:57:36Z
dc.date.issued 2017-08-25
dc.identifier.uri http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/5343
dc.description.abstract En el marco del presente trabajo de investigación que pongo a vuestra consideración, cuya finalidad es evaluar la ejecución presupuestal tanto en Gastos Corrientes y de Capital, en cumplimiento de sus metas y políticas de gobierno, en los dos periodos. Para el cual se planteó el objetivo general, Evaluar el Control Interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Asillo, Periodos 2015 – 2016. la hipótesis general es, la evaluación de Control Interno incide negativamente en la ejecución presupuestal de gastos. El tipo de investigación que se aplicará es el no experimental y el nivel de investigación se centró en el nivel descriptivo, explicativo y correlacional; para lo cual se utilizó las siguientes metodologías de investigación: método analítico, método deductivo, método estadístico y método descriptivo, teniendo en cuenta las normas establecidas para este fin, por parte de la Contraloría General de la República. A la fecha existe diversos factores o limitaciones en la evaluación de Control Interno, de alguna manera genera el incumplimiento de objetivos y metas presupuestarios en la institución y un alto grado de riesgo de corrupción, por tanto, origina una gestión deficiente, lo que se propone con la presente investigación es dar alternativas para mejorar e iniciar la evaluación de Control Interno; y así dar alcance a los funcionarios y servidores de la entidad. La investigación presenta la base normativa en la que se desarrolla, detallando las normas de control emitidas al respecto por la Contraloría General de la República es_PE
dc.description.uri Tesis es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.source Universidad Nacional del Altiplano es_PE
dc.source Repositorio Institucional - UNAP es_PE
dc.subject Auditoria Pública y Privada es_PE
dc.subject Control Interno en la Ejecución Presupuestal es_PE
dc.title Evaluación del control interno y su incidencia en la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Asillo, periodos 2015 – 2016 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es_PE
thesis.degree.name Contador Público es_PE
thesis.degree.discipline Ciencias Contables es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas es_PE
thesis.degree.level Título Profesional es_PE
dc.publisher.country PE es_PE


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