| dc.contributor.advisor | Calumani Blanco, Hector Eddy | es_PE |
| dc.contributor.author | Alvarez Josec, Norberto Miller | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2018-12-12T18:39:20Z | |
| dc.date.available | 2018-12-12T18:39:20Z | |
| dc.date.issued | 2018-08-17 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/8966 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación Titulado “Control Interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno en el periodo 2017”, las contrataciones del Estado, a través de los años, han estado en el centro de la polémica por las innumerables irregulares cometidas en ellas; lo que mostraría una aparente deficiencia en el Control Interno y en la aplicación de la normativa de contrataciones del estado y normas complementarias. La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar como el Control Interno influye en los Procesos Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional de Puno, para lo cual se utilizó el método descriptivo, analítico y los resultados se obtuvieron mediante encuesta, cuestionario y análisis documental. En concordancia con el objetivo específico 01 e hipótesis especifica 01, se ha evaluado la situación actual del control interno en la apropiada programación del Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Regional de Puno, en cuanto a los tablas 2 al 18 demuestra que el Control Interno no ha sido oportuno y adecuado; en cuanto a los componentes del sistema de control interno presentan controles deficientes según el cuadro 16 y figura 25 se ha obtenido una calificación de 2.43 ubicándose dentro del rango deficiente mostrando una eficacia de aplicación del 45.2% y un nivel de riesgo de 54. 8%. Con el objetivo específico 02 e hipótesis específica 02, se realizó el análisis documental a expedientes de contratación de dos procedimientos de selección, la situación actual según 21, 26 y figura 26 demostrándose una deficiencia en elaboración de las bases, en la evaluación, revisión de requisitos de calificación, en perfeccionamiento del contrato, el confirmad y pago por la prestación recibida. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | es_PE |
| dc.source | Universidad Nacional del Altiplano | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNAP | es_PE |
| dc.subject | Auditoria Pública y Privada | es_PE |
| dc.subject | Control Interno en las Contrataciones del Estado | es_PE |
| dc.title | Control interno y su influencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones del Gobierno Regional de Puno, periodo 2017 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Contables | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativas | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |