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dc.contributor.advisorChura Sotomayor, Wilsones_PE
dc.contributor.authorRamos Gomez, Eduardo Reyes_PE
dc.date.accessioned2023-01-04T15:38:08Z
dc.date.available2023-01-04T15:38:08Z
dc.date.issued2023-01-04
dc.identifier.urihttps://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19423
dc.description.abstractEl presente estudio de investigación denominado "Auditoría interna y su relación con la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Usicayos - 2021" tuvo como objetivo general. Establecer la relación que existe entre la auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Usicayos - 2021. Además, con los objetivos explícitos adjuntos: Determinar la relación de la planeación de auditoría con la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Usicayos - 2021. Determinar la relación de la ejecución de la auditoria con la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Usicayos - 2021. Determinar la relación del informe de auditoría con la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Usicayos - 2021. Se propuso la especulación general adjunta: Existe relación significativa entre la auditoría interna y la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Usicayos - 2021. Para ello se utilizaron datos obtenidos a través de las entrevistas a los trabajadores del sitio de revisión. La técnica utilizada fue un plan no exploratorio de tipo transversal expresivo y un enfoque de examen cuantitativo, ya que se diseccionaron frecuencias y tasas que muestran la forma de comportarse de la población objeto de estudio. El procedimiento utilizado fue un estudio de trabajadores. Los resultados evidencian que el grado de importancia es inferior a 0.05 (0.000 < 0.05); por lo tanto, se descarta la especulación inválida y se reconoce la teoría electiva. El coeficiente de conexión Chi-cuadrado con un valor de 0.040 por debajo del 5% permite decidir que existe una gran relación entre el examen interno y la ejecución del plan de gastos en la localidad de Usicayos.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectAuditoría internaes_PE
dc.subjectEjecución presupuestales_PE
dc.subjectMunicipalidades_PE
dc.titleAuditoría interna y su relación con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Usicayos – 2021es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0003-3550-5773es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorTipula Ticona, Sonia Yanethes_PE
renati.jurorMamani Larico, Javier Beltranes_PE
renati.jurorCalsin Molleapaza, Edith Mirianes_PE
renati.author.dni71090227
renati.advisor.dni45797992


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