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dc.contributor.advisorQuispe Pineda, Percyes_PE
dc.contributor.authorQuispe Pineda, Elard Aldaires_PE
dc.date.accessioned2023-05-18T22:19:57Z
dc.date.available2023-05-18T22:19:57Z
dc.date.issued2023-05-19
dc.identifier.urihttps://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/19911
dc.description.abstractLa investigación, se realizó con el objetivo de evaluar la influencia del Control Interno en la gestión administrativa del área de Tesorería de la empresa Electro Puno S.A.A., cuyos objetivos específicos son: Analizar la influencia del Control Interno en el cumplimiento de las actividades administrativas del área de Tesorería, evaluar el nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en el área de Tesorería y proponer políticas que permitan optimizar el cumplimiento del Sistema de Control Interno para una eficiente Gestión del área de Tesorería. El planteamiento de la investigación se sustenta en la aplicación de un método de investigación científica, el nivel de investigación es explicativo – causal, el enfoque es cuantitativo, el diseño de investigación es no experimental y los métodos de investigación utilizados fueron: Analítico, descriptivo y deductivo, las técnicas empleadas fueron el análisis documental y la aplicación de encuestas. Del análisis realizado en la investigación se evidencia que el Control Interno es deficiente y se presenta las siguientes conclusiones: La influencia del Control Interno en el cumplimiento de las actividades administrativas del área de Tesorería evidencia un nivel bajo y/o deficiente con un valor porcentual de 45%, el Nivel de cumplimiento del Sistema de Control Interno en el área de Tesorería es bajo y/o deficiente con un valor porcentual del 60% debido a que sus tres ejes (Cultura organizacional, Gestión de riesgos y Supervisión) y cinco componentes (Ambiente de control, Información y comunicación, Evaluación de riesgos, Actividades de control y Supervisión) evidencian según la evaluación realizada deficiencias en su cumplimiento por parte de la Alta dirección, sus funcionarios y trabajadores.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectEficaciaes_PE
dc.subjectEficienciaes_PE
dc.subjectGestión administrativaes_PE
dc.subjectTransparenciaes_PE
dc.titleEl control interno y su influencia en la gestión administrativa del área de tesorería de la Empresa Electro Puno S.A.A. periodo 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-9353-4869es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411026es_PE
renati.jurorMedina Colque, German Albertoes_PE
renati.jurorRamos Apaza, Gustavoes_PE
renati.jurorAncco Loza, Rodolfoes_PE
renati.author.dni70001845
renati.advisor.dni01200486


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