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La auditoria interna y su incidencia en la gestión de riesgos de las cooperativas de ahorro y crédito constituidas en la Región Puno, 2021 - 2022

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dc.contributor.advisor Jimenez Carrasco, Edith Pamela es_PE
dc.contributor.author Acero Cáceres, Edilberto Jacinto es_PE
dc.date.accessioned 2024-01-05T15:19:51Z
dc.date.available 2024-01-05T15:19:51Z
dc.date.issued 2023-10-25
dc.identifier.uri https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/21127
dc.description.abstract El objetivo de investigación fue determinar la incidencia de la auditoría interna en la gestión de riesgos de las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) constituidas en la región Puno, años 2021 y 2022. Se utilizaron los métodos de análisis, síntesis e inductivo. Se aplicó un enfoque cuantitativo, diseño no experimental y corte transversal de carácter retrospectivo. Se recabaron datos a través de fichas de verificación documentaria, guías de entrevista y cuestionarios aplicados en 4 COOPAC, que representan el 57% del total de entidades en la región Puno. Después de la recolección y análisis de datos los resultados evidencian que, las variables están relacionadas en 0.040, según la prueba chi-cuadrado; asimismo, existe un nivel de correlación de Spearman Rho = 0.266, con un nivel de significancia de 0.05. La auditoría interna a través de la planificación y ejecución del PAT, informes y seguimiento de recomendaciones inciden en que 100% de COOPAC tengan implementadas las políticas y normativa interna de créditos, 75% efectuaron la clasificación de cartera de créditos, cumplieron con el registro de saldos de ahorros y manejo de efectivo con medidas de seguridad; el 75% cuentan con normativa actualizada y aprobada para la gestión de riesgo de liquidez, y finalmente cumplen las disposiciones sobre lavado de activos acorde a las disposiciones en gestión de riesgos establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Por ende, se concluye que la auditoría interna incide en la gestión de riesgos de las COOPAC constituidas en la región Puno, años 2021 – 2022. es_PE
dc.format application/pdf es_PE
dc.language.iso spa es_PE
dc.publisher Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional es_PE
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess es_PE
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es es_PE
dc.subject Auditoría es_PE
dc.subject Cooperativa es_PE
dc.subject Lavado de activos es_PE
dc.subject Riesgo de crédito es_PE
dc.subject Riesgo de liquidez es_PE
dc.title La auditoria interna y su incidencia en la gestión de riesgos de las cooperativas de ahorro y crédito constituidas en la Región Puno, 2021 - 2022 es_PE
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_PE
thesis.degree.name Maestro en Contabilidad y Administración con Mención en Auditoría y Tributación es_PE
thesis.degree.discipline Contabilidad y administración con mención en auditoría y tributación es_PE
thesis.degree.grantor Universidad Nacional del Altiplano. Escuela de Posgrado es_PE
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_PE
dc.publisher.country PE es_PE
dc.subject.ocde https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 es_PE
renati.advisor.orcid https://orcid.org/0000-0003-0384-0614 es_PE
renati.type https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis es_PE
renati.level https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro es_PE
renati.discipline 411107 es_PE
renati.juror Choque Vargas, Julio Cesar es_PE
renati.juror Yunga Zegarra, Elena es_PE
renati.juror Carpio Maraza, Amira es_PE
renati.author.dni 45992587
renati.advisor.dni 44183325


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info:eu-repo/semantics/openAccess Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess

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