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dc.contributor.advisorCondori Onofre, Marco Enriquees_PE
dc.contributor.authorMonroy Quispe, Henry Maxes_PE
dc.date.accessioned2024-05-16T17:10:28Z
dc.date.available2024-05-16T17:10:28Z
dc.date.issued2024-05-17
dc.identifier.urihttps://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/22026
dc.description.abstractLa presente investigación titulada “Evaluación del marco normativo del Control Interno y su influencia en el correcto manejo administrativo dentro de la Unidad de Tesorería de la Dirección Regional Agraria Puno durante el periodo 2020”, fue realizado teniendo como principal problemática una mala gestión del manejo administrativo sobre un correcto uso de las normas de Control Interno dictaminadas por la Contraloría General de la Republica por parte del personal administrativo de la unidad de Tesorería de la DRAP. El objetivo principal de la presente investigación fue evaluar como una correcta aplicación del marco normativo del Control Interno incide en el correcto manejo administrativo dentro de la unidad de Tesorería de la DRAP. Esta investigación, fue de diseño no experimental, bajo un enfoque cuantitativo, utilizando el método descriptivo. La recolección de datos se llevó a cabo mediante el uso de cuestionarios. Concluyendo que, existe un cumplimiento regular de la normatividad, dado que, conforme a la Tabla 21, se aprecia que, solo la norma 230-13 alcanzó una calificación de “Eficiente”, mientras que, las normas 230-01, 230-08 y 230-10 obtuvieron una calificación de “Bueno”, a su vez las normas 230-02, 230-03, 230-05, 230-06, 230-07, 230-09, 230-11 y 230-12 en su mayoría recibieron una calificación de “Regular”, y la norma 230-04 fue calificada como “Deficiente”. Y, conforme a la Tabla 24 se muestra un 49% de cumplimiento y un 51% de incumplimiento, resultando en una calificación global de “Regular”. Finalmente, se recomendó la implementación de un programa de capacitación para el personal administrativo de la Unidad de Tesorería de la DRAP, el cual debe enfocarse en fortalecer la comprensión y aplicación del Control Interno.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucionales_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.subjectControles_PE
dc.subjectProcesoses_PE
dc.subjectEficaciaes_PE
dc.subjectEvaluaciónes_PE
dc.subjectGestiónes_PE
dc.titleEvaluación del marco normativo del control interno y su influencia en el correcto manejo administrativo dentro de la unidad de tesorería de la Dirección Regional Agraria Puno, durante el periodo 2020es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.00.00es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-5847-2922es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline411347es_PE
renati.jurorCalumani Blanco, Hector Eddyes_PE
renati.jurorAncco Loza, Rodolfoes_PE
renati.jurorQuilca Godoy, Carlos Emilioes_PE
renati.author.dni70424375
renati.advisor.dni01235329


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