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dc.contributor.advisorRuelas Humpiri, Marco Antonioes_PE
dc.contributor.authorDelgado Arenas, Leydi Luciaes_PE
dc.date.accessioned2019-11-29T16:23:00Z
dc.date.available2019-11-29T16:23:00Z
dc.date.issued2019-05-10
dc.identifier.urihttp://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/12223
dc.description.abstractEl presente trabajo de investigación tiene como título: “El Control Interno en la Gestión de Tesorería de la Municipalidad Provincial de Melgar - Ayaviri, periodo 2017”, cuyos objetivos fueron evaluar la aplicación del Control Interno en la Gestión de Tesorería y determinar el nivel de cumplimiento de las normas y procedimientos de tesorería en el manejo de fondos públicos de la entidad municipal en mención. Para la realización del trabajo de investigación se utilizaron los métodos: analítico, deductivo y descriptivo; teniendo como técnicas para la recopilación de datos: el análisis documental y la encuesta; los que nos permitieron establecer las siguientes conclusiones: El nivel de aplicación del Control Interno es bajo con un promedio porcentual de 61%, debido a que el conocimiento de las normas y políticas de Control Interno es bajo, no se cuenta con un Código de Ética, el ROF, MOF y MAPROS no están actualizados, existe limitado acceso a las capacitaciones del personal, no se han definido políticas de administración de riesgos, la segregación de funciones, rotación de personal, revisión de desempeño y resguardo de archivo no son apropiados, la comunicación e información son deficientes, no se realizan actividades de supervisión con respecto a todos los procesos. El nivel de cumplimiento de las normas y procedimientos de tesorería es medio con un promedio porcentual de 58%, debido a que no se emplea adecuadamente los manuales de procedimientos, no se cuenta con una completa documentación sustentatoria de ingresos y gastos, falta de atención oportuna de las solicitudes de oficinas que requieren el uso de fondos de Caja Chica, no se tiene un adecuado ambiente para la cautela de la documentación sustentatoria.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.eses_PE
dc.sourceUniversidad Nacional del Altiplanoes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNAPes_PE
dc.subjectControl Internoes_PE
dc.subjectAuditoría Pública y Privadaes_PE
dc.titleEl control interno en la gestión de tesorería de la municipalidad provincial de Melgar - Ayaviri, periodo 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.nameContador Públicoes_PE
thesis.degree.disciplineCiencias Contableses_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias Contables y Administrativases_PE
thesis.degree.levelTítulo Profesionales_PE
dc.publisher.countryPEes_PE


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